審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見
審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見
發布日期:2018-01-12|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
審法發〔2018〕2號

各省、自治區、直轄市和計劃單列市、新疆生產建設兵團審計廳(局),署機關各單位、各派出審計局、各特派員辦事處、各直屬單位:

為深入貫徹落實黨的十九大精神,促進提高內部審計質量和水平,有效防范風險,推進國家治理體系和治理能力現代化,根據審計法及其實施條例、《國務院關于加強審計工作的意見》和中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于完善審計制度若干重大問題的框架意見》《關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》以及《審計署關于內部審計工作的規定》等法律法規和文件要求,現就切實加強對依法屬于審計機關審計監督對象的單位(以下統稱被審計單位)內部審計工作的業務指導和監督提出以下意見:

一、充分認識加強內部審計指導監督工作的重要性

黨的十八大以來,黨中央、國務院 ……
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