浙江省國資委關于深化省屬企業內部審計監督工作的實施意見
浙江省國資委關于深化省屬企業內部審計監督工作的實施意見
發布日期:2021-01-05|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
浙國資監督〔2021〕1號

關于深化省屬企業內部審計監督工作的實施意見

各省屬企業、委直屬單位:

為進一步推動省屬企業構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,充分發揮審計在黨和國家監督體系中的作用,根據《中華人民共和國企業國有資產法》《中華人民共和國審計法》,按照《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》、《審計署關于內部審計工作的規定》(審計署令第11號)和《浙江省人民政府關于進一步加強內部審計工作的意見》(浙政發〔2015〕17號)等有關要求,現就深化省屬企業內部審計監督工作,提出如下意見:

一、總體要求

(一)指導思想。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中央和省委、省政府關于加快建立健全國有企業和國有資本審計監督體 ……
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