宜賓市國資委關于進一步加強市屬國有企業內部審計工作的指導意見
宜賓市國資委關于進一步加強市屬國有企業內部審計工作的指導意見
發布日期:2021-12-31|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
為貫徹落實中央和省委省政府、市委市政府關于深化國有企業和國有資本審計監督的工作部署,進一步加強和改進市屬國有企業內部審計工作,推動實現國有企業和國有資本審計監督全覆蓋,根據《審計署關于內部審計工作的規定》《四川省內部審計條例》和《關于進一步加強省屬監管企業內部審計工作的指導意見》(川國資審〔2021〕2號)等法律法規和文件要求,現就進一步加強市屬國有企業內部審計工作提出如下指導意見。

一、切實加強對內部審計工作的組織領導

(一)完善內部審計領導體制。市屬國有企業黨組織要加強對內部審計工作的領導,強化對內部審計重大工作的頂層設計、統籌協調和督促落實,嚴格履行內部審計重大事項黨組織前置研究。建立健全內部審計向董事會負責的管理體制和工作機制;公司章程要依法依規明確董事會對內部審計工作的監督管理 ……
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