國資委發文深化央企內部審計監督
國資委發文深化央企內部審計監督
發布日期:2020-10-14|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
北京10月13日電為推動中央企業構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,國務院國資委近日制定印發了《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》,對深化央企內部審計監督工作提出了要求。

圍繞進一步完善中央企業內部審計領導和管理體制機制,實施意見明確提出建立健全黨委(黨組)、董事會(或主要負責人)直接領導下的內部審計領導體制,發揮董事會審計委員會管理和指導作用,完善激勵約束機制,壓實工作責任,加強集團總部對央企內部審計工作的統一管控。

實施意見突出關鍵環節,強化對提質增效穩增長、突出主責主業、混合所有制改革、大額資金管控、對賭模式并購投資、高風險金融業務和“三重一大”事項等重點領域和關鍵環節的監督力度,提出了加強內部審計監督等一系列具體工作要求。

針對近年來經濟責任審計、 ……
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