河北省國資委印發《關于深化監管企業內部審計監督工作的實施意見》
河北省國資委印發《關于深化監管企業內部審計監督工作的實施意見》
發布日期:2020-12-11|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
為深入貫徹落實中央審計委員會和省委審計委員會有關會議精神,不斷完善監管企業內部審計監督體系,有效發揮內部審計“內生免疫力”作用,根據國家有關法律法規規定,參照國務院國資委實施意見,河北省國資委近日制定印發了《關于深化監管企業內部審計監督工作的實施意見》(冀國資字〔2020〕228號,以下簡稱《實施意見》)。

《實施意見》從體制機制、主要工作、重點領域以及內部審計監管等方面,對深化監管企業內部審計監督工作提出了明確要求:一是進一步完善內部審計管理體制機制。明確建立健全黨委、董事會(或主要負責人)直接領導下的內部審計領導體制,發揮董事會審計委員會管理和指導作用,完善激勵約束機制,壓實工作責任,加強集團總部對內部審計工作的統一管控。二是強化內部審計監督。圍繞貫徹執行黨和國家重大方針政策、省委和省政府決策 ……
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