合規審計19個要點清單
合規審計19個要點清單
入庫時間:2024-11-14|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
2024年6月某公司擬聘請本人所在的會計師事務所進行一次全面的合規審計,本人在對委托方有限的了解的情況下,簡要編制了審計方案,以供委托方管理層決議是否執行此項合規審計工作,最終本所獲得委托。現將簡要審計方案進行分享,以供大家分析探討。

一、審計范圍、目標、要求

本次擬組織合規審計,對于全合并報表口徑的單位內部控制制度建立及執行情況、合法合規等方面進行全面的內部審計,并指導下屬公司進行內部審計整改。

審計范圍:

主體范圍為K本部、F公司、J公司、N公司、JS公司等5個主要單位;本次內部審計期間為2023年及2024年1季度,如有必要將進行適當的延伸。

審計目標:

一是從公司治理、內部控制、風險管理及合規管理等角度提出改進建議。二是對于采購等資金支出密 ……
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