8月8日,中證協發文表示,為規范證券公司內部審計工作,提高內部審計質量,提升證券公司經營管理水平和風險防范能力,促進證券行業高質量可持續發展,中證協制定發布《證券公司內部審計指引》(以下簡稱《內審指引》)?!秲葘徶敢窂V泛征求了行業機構和監管部門意見,并進行修改完善。
具體來看,《內審指引》共八章四十九條,規定證券公司內部審計組織架構設置、職責權限范圍、工作程序實施、結果運用、自律管理等。
中證協表示,《內審指引》強化了黨對證券公司內部審計工作的領導,在證券公司內部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內部審計范圍,規定內部審計組織架構,規范內部審計工作流程,加強內部審計結果運用,進一步推動證券公司建立健全內部審計制度,完善內部審計監督體系,加強內部審計人員隊伍建設,提高內部審計工作效能???……
