某公司內部審計制度和董事會審計委員會實施細則
某公司內部審計制度和董事會審計委員會實施細則
入庫時間:2024-04-12|字體:| 下載收藏 語音播報
  來源:國資數據中心
第一章總則

第一條為規范華潤三九醫藥股份有限公司(以下簡稱華潤三九)內部審計工作,遵循相關法律法規,深入貫徹落實中央重大決策部署、國家政策措施和國資監管要求,實施華潤三九戰略規劃,遵守華潤三九規章制度,不斷規范經營行為、防范和降低經營風險、提升經營效率和效果,實現高質量發展,根據《中華人民共和國審計法》《審計署關于內部審計工作的規定》《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》《中國內部審計準則》等法規制度,制定本制度。

第二條本制度適用于華潤三九及各級子企業。

第三條內部審計是指華潤三九內部獨立、客觀的監督、評價和建議活動,通過運用系統、規范的方法,審查評價中央重大決策部署、國家政策措施、國資監管要求落實、戰略執行、法律法規遵循、經濟活動、風險管理、內部控制、財務收支、企業 ……
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